Как отразить в 1с услуги от нерезидента?

При поступлении работ, услуг от нерезидента оформляется документ Поступление ТМЗ и услуг, который доступен в разделе Покупка и продажа – Покупка. В поле Вид операции выбирается значение Поступление от нерезидента. В поле Контрагент выбирается организация – нерезидент, у которой были приобретены работы, услуги.

Когда можно взять в зачет НДС начисленный на доходы нерезидента?

Таким образом, на основании вышеизложенного, НДС за нерезидента подлежит зачету, в случае если полученные услуги от нерезидента используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота, и при исполнении налогового обязательства по уплате налога на добавленную стоимость.

Как в 1с начислить НДС за нерезидента?

Для отражения начисления НДС за нерезидента на счетах бухгалтерского учета необходимо оформить документ Операция (бухгалтерский и налоговый учет). В аналитике к счету 3130 необходимо указать вид НДСНДС за нерезидента. В качестве корреспондирующего счета можно использовать транзитный счет 1750 (Прим.

Как рассчитать НДС за нерезидента в РК?

В целях исчисления НДС за нерезидента облагаемый оборот в тенговом эквиваленте определяется: Сумма оборота по акту х Курс валюты на дату акта, размещенного на сайте Национального Банка РК. Аналогичные нормы действовали в статье 241 Налогового кодекса РК в редакции до 01.01.2018 года.

Когда оплачивается Кпн за нерезидента?

1) ст. 425 Налогового кодекса РК исчисленный НДС за нерезидента подлежит уплате в бюджет по месту нахождения налогоплательщика не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом (календарным кварталом, на который приходится дата совершения оборота по приобретению услуг от нерезидента).

Какая ставка налога применяется на доход в виде дивидендов из источника в РК?

Дивиденды, получаемые нерезидентами от юридического лица-резидента, облагаются в Казахстане по ставке 15% (или 20% в случае регистрации нерезидента в стране с льготным налогообложением) согласно Налоговому кодексу и могут облагаться по сниженной ставке налога, предусмотренной международным договором.

Как закрывается счет 1750?

счет 1750 в оборотке не закрывается.

Как вести учет НДС в 1с?

Для создания документа переходим на вкладку меню «Операции», находим раздел «НДС» и нажимаем ссылку «Отражение начисления НДС».

...

Документ применяется:

  1. при оформленной реализации через документ «Операции, введенные вручную»;
  2. при создании корректировки операции по НДС;
  3. при упрощенном учете НДС.

Как отразить начисление НДС?

В бухучете расчеты по НДС отражайте на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» (Инструкция к плану счетов). Для этого к счету 68 откройте субсчет «Расчеты по НДС».

Как сдают 300 форму?

Сроки представления формы 300.00



Налоговым периодом формы 300.00 является квартал. Форма представляется 4 раза в год. Срок представления налоговой декларации – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. за 1 квартал (январь-март) – до 17 мая 2021 года.

Интересные материалы:

Что можно съесть перед тренировкой в зале?
Что можно съесть перед тренировкой?
Что можно скушать на ужин?
Что можно скушать на завтрак?
Что можно смазывать вазелином?
Что можно стелить на теплые полы?
Что можно сытно перекусить?
Что можно в белковый день диеты?
Что можно заменить на сладкое?
Что надеть на новогодний корпоратив?